Helse og velferd felles og samordningstjenester
Helse og velferd | 01.01.-31.08.2019 | 01.01.-31.08.2018 | Endring i % |
Antall døgn utskrivningsklare pasienter | 241 | 427 | -43,6 % |
Til og med februar begge år. Faktura fra mars og utover i 2019 er foreløpig ikke mottatt. Kostnad per døgn i 2019 er kr 4 885, og beløpet for 241 døgn blir da kr 1,2 millioner. Kostnad per døgn i 2018 var kr 4 747, og beløp var da kr 2 millioner. |
|||
Sum kostnad kjøp fra private (BPA, barnebolig og avlastning) | 39488000 | 33216000 | 19 % |
Økning på kr 6,3 millioner på tross av økt fokus på å gi tjenester i kommunal regi (spesielt tjenester til yngre, gitt av EFF). Økningen skyldes nye brukere med behov for ressurskrevende tjenester. | |||
BPA antall tildelte timer | 46519 | 50849 | -9 % |
I perioderapport for 31. august 2018 er feil tall på 1 416 timer rapportert inn. | |||
BPA antall brukere | 30 | 22 | 36 % |
En økning på 8 brukere. | |||
Tildelte timer private avlastere | 41753 | 38862 | 7 % |
I perioderapport for 31. august 2018 er feil tall på 1 174 timer rapportert inn. | |||
Venteliste avlastning | 11 | 39 | -72 % |
Aktivitetsbasert avlastning 1, private avlastere 4 og boligavlastning 6. | |||
Venteliste psykisk helseteam barn og unge | 2 | 2 | 0 % |
Venteliste psykisk helseteam barn og unge er uendret fra 31. august 2018. | |||
Antall søknader behandlet tildelingskontor | 2492 | 2607 | -4 % |
Reduksjon på 115 behandlede søknader (inkludert forlengelser) i perioden. | |||
Antall søknader behandlet koordinerende enhet | 427 | 362 | 18 % |
Økningen i antall søknader er hovedsakelig innenfor tjenester gitt av EFF. Samordningstjenesten merker økningen i søknader, og opplever arbeidsmengden som stor. |
Omsorgstjenester
Brutto driftsutgifter pleie og omsorg (funksjon 234, 253, 254 og 261)
Økningen på 4 prosent brutto driftsutgifter og 3 prosent per innbygger skyldes generell lønns- og prisvekst. Samt vekst i tjenestebehov, spesielt kjøp av tjenester hos samordning.
Sykehjemstjenester | 01.01.-31.08.2019 | 01.01.-31.08.2018 | Endring i % |
Tildelte heldøgnsplasser langtid | 84 | 90 | -7 % |
Reduksjon på 6 tildelte plasser i hele perioden. | |||
Tildelte heldøgnsplasser korttid (antall brukere) | 422 | 430 | -2 % |
Det er tildelt 477 vedtak om forlengelser. | |||
Ventelister heldøgnsplass langtid | 14 | 17 | -18 % |
Av disse 14 i 2019 er 7 ivaretatt med korttidsopphold i påvente av langtidsopphold. I 2018 var 11 ivaretatt med korttidsopphold. | |||
Antall tildelte timer hjemmesykepleie | 114732 | 124380 | -8 % |
SIO (statlig finansiering av omsorgstjenester) rapport er brukt, og den oppgir tall for hele perioden. I perioderapport for 31. august 2018 er feil tall på 4 411 timer (timer pr uke) rapportert inn. | |||
Antall brukere som får hverdagsrehabilitering | 181 | 191 | -5 % |
Hverdagsrehabilitering er et stort satsingsområde for kommunen. Antall brukere som får hverdagsrehabilitering varierer mye fra måned til måned. |
Brutto driftsutgifter per institusjonsplass, og hjemmetjenester 0-66 år per innbygger
Det er rapportert inn 456 sykehjemsplasser i Kostra for 2018. Kostnadsøkningen på 4 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst.
Økningen på 5 prosent per innbygger skyldes generell lønns- og prisvekst. Samt vekst i tjenestebehov, spesielt kjøp av tjenester hos samordning.
Enhet for funksjonshemmede
Produksjon og aktivitet | 01.01.-31.08.2019 | 01.01.-31.08.2018 | Endring i % |
Antall plasser botiltak | 172 | 172 | 0,0 % |
Ingen nye plasser er tatt i bruk i 2018 eller hittil i 2019. Forrige nybygg var 10 plasser i Sørbøveien med oppstart 15. august 2017.
|
|||
Venteliste botiltak | 33 | 34 | -3 % |
Inkludert brukere som ønsker foreldreinitiativ 3 som tildeles høsten 2019, samt 6 brukere som er under 18 år. | |||
Antall døgn boligavlastning | 3736 | 1821 | 105 % |
Økningen skyldes endret metode for å ta ut rapport. Endret til tall fra SIO (statlig finansiering av omsorstjenester) og vedtakstimer, som skal gi et mer korrekt tall. | |||
Antall med dagtilbud | 93 | 84 | 11 % |
Økning på 9 i antall med dagtilbud er en ønsket utvikling, og det satses på dagtilbud til brukerne i EFF. |
Helse- og rehabiliteringstjenester
Produksjon og aktivitet | 01.01.-31.08.2019 | 01.01.-31.08.2018 | Endring i % | ||||||||||||||||
Frisklivssentral - Antall nye deltakere som har tatt kontakt | 192 | 178 | 7,9 % | ||||||||||||||||
Antall nye deltakere har gått opp med 14 sammenlignet med 2018.
|
|||||||||||||||||||
Henvendelser/konsultasjoner legevakt | 65982 | 60280 | 9,5 % | ||||||||||||||||
Antall henvendelser/konsultasjoner har økt med 5 702 sammenlignet med samme periode i fjor.
|
|||||||||||||||||||
Belegg på Jæren øyeblikkelig hjelp | 71,2 % | 68 % | 3,2 % | ||||||||||||||||
|
Sosiale tjenester
Brutto driftsutgifter sosiale tjenester (funksjon 242, 243, 273, 276 og 281)
Reduksjon i kostnader hittil i år skyldes i hovedsak lavere utgifter til sosialhjelp
Produksjon og aktivitet | 01.01.-31.08.2019 | 01.01.-31.08.2018 | Endring i % | ||||||||||||||||
Arbeidsledighet (antall helt ledige ved utgangen av august) | 1172 | 1464 | -19,9 % | ||||||||||||||||
Positiv utvikling i arbeidsmarkedet i regionen fører til nedgang i antall ledige. | |||||||||||||||||||
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp per tertial | 1697 | 1709 | -0,7 % | ||||||||||||||||
Totalt 12 færre mottakere sammenlignet med 2018.
|
|||||||||||||||||||
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år | 341 | 356 | -4,2 % | ||||||||||||||||
Antall mottakere under 25 år er redusert med 15 personer sammenlignet med 2018. Det er tett oppfølging av denne gruppen.
|
|||||||||||||||||||
Antall nye brukere av kommunale tjenester i NAV | 434 | 400 | 8,5 % | ||||||||||||||||
Antall nye brukere har økt med 34 sammenlignet med 2018. Årsaken er at alle som mottar gjeldsrådgivning blir registrert som nye brukere. | |||||||||||||||||||
Midlertidig overnatting kostnad | 4816785 | 4538086 | 6,1% | ||||||||||||||||
Kostnader til midlertidig overnatting har økt noe sammenlignet med samme periode i fjor. Antall brukere er imidlertid uendret, og kostnad per bruker har dermed økt. | |||||||||||||||||||
Midlertidig overnatting antall | 97 | 97 | 0 % | ||||||||||||||||
Uendret fra 2018 til 2019. | |||||||||||||||||||
Deltakere i kvalifiseringsprogrammet | 111 | 124 | -10,5 % | ||||||||||||||||
Nedgang på 13 deltakere sammenlignet med samme periode i fjor. Det er styrket innsats for å kartlegge brukere som har behov for KVP og det forventers derfor en økning i løpet av året.
|
|||||||||||||||||||
Tildelte kommunale boliger | 80 | 70 | 14,3 % | ||||||||||||||||
Antall tildelte boliger går noe opp sammenlignet med i fjor.
|
|||||||||||||||||||
Bosatte flyktninger | 25 | 33 | -24,2 % | ||||||||||||||||
Antallet bosatte flyktninger er noe lavere enn samme periode i fjor noe som skyldes lavere antall flyktninger som har ankommet.
|
|||||||||||||||||||
Antall deltakere i Aktiv Kompetansebygging i Sandnes (AKS) | 45 | 45 | 0 % | ||||||||||||||||
Antall deltakere uendret sammenlignet med samme periode i fjor. |
Sist oppdatert: 11.09.2019