| Område | Sak | Tilleggsbev./ omdisponering |
| Skole felles | Tilleggsbevilgning til økning i spesialpedagogiske tiltak i grunnskolen | 6500 |
| Styrket barnehage | Tilleggsbevilgning til økning i spesialpedagogiske tiltak for barnehagebarn | 4000 |
| Barnehage felles | Tilleggsbevilgning for å dekke økte kostnader til sandnesbarn i barnehager i andre kommuner | 3400 |
| Barnehage felles | Tilleggsbevilgning for å dekke økte kostnader i tilskudd til private barnehager | 1600 |
| Barne- og familieenheten (BFE) | Tilleggsbevilgning til økt aktivitet og økte kostnader for plassering av barn | 5800 |
| Boligtjenesten | Tilleggsbevilgning som følge av økte kostnader til kommunale avgifter | 400 |
| Samordning | Tilleggsbevilgning til å dekke økte kostnader til ressurskrevende brukere | 2700 |
| Helse og velferd felles | Tilleggsbevilgning for å reversere videreføring av merforbruk som ved en feil var lagt inn i årsoppgjørsaken | 4152 |
| Helse og velferd felles | Omdisponering av midler til å dekke driftstilskudd til fysioterapeuter. Føres fra fysio/ergoterapitjenesten til helse og velferd felles | 42 |
| Fysio/ergoterapitjenesten | Omdisponering av midler til å dekke driftstilskudd til fysioterapeuter. Føres fra fysio/ergoterapitjenesten til helse og velferd felles | -42 |
| Kultur | Tilleggsbevilgning for å dekke inntektsreduksjon som følge av redusert drift av MediaLab | 260 |
| Park, idrett og vei (PIV) | Tilleggsbevilgning for å dekke økte kostnader i tilskudd til Rogaland Arboret | 119 |
| Park, idrett og vei (PIV) | Tilleggsbevilgning for å dekke etterslep i utbetaling til idrettslag som har søkt om midler til nybygg/ombygging/rehabilitering | 6510 |
| Plan | Bevilgning til prosjektsøknad for funksjoner i Storånaparken i forbindelse med åpning av Storåna, jamfør fsak 44/19 | 350 |
| Plan | Bevilgning til prosjektsøknad for funksjoner i Storånaparken i forbindelse med åpning av Storåna, jamfør fsak 44/19, finansering ved fond | -350 |
| Plan | Bevilgning til områdeutredning av Hana bydelsområde, jamfør vedtatt kommuneplan | 500 |
| Plan | Bevilgning til områdeutredning av Hana bydelsområde, jamfør vedtatt kommuneplan, finansering ved fond | -500 |
| Utbygging og prosjekter | Bevilgning til kartleggingsarbeid i forbindelse med åpning av Storåna, jamfør fsak 44/19 | 500 |
| Utbygging og prosjekter | Bevilgning til kartleggingsarbeid i forbindelse med åpning av Storåna, jamfør fsak 44/19, finansiering ved fond | -500 |
| Bydrift | Tilleggsbevilgning til utvidet arbeidstid for tilsynsvakter i nytt rådhus | 200 |
| Kommune felles | Bevilgning – dekke erstatningssak barnevernstjenesten | 1333 |
| Kommune felles | Bevilgning – dekke erstatningssak barnevernstjenesten, finansiering ved fond | -1333 |
| Kommune felles | Tilleggsbevilgning til økte kostnader for AFP | 6000 |
| Sentrale inntekter | Merinntekter som følge av økt rammetilskudd | -38000 |
| Redusert overføring drift til investering | -3641 | |
| SUM | 0 |
| Søknader om tilleggsbevilgninger som skal tas opp i årsoppgjørsaken eller må tas innenfor egen ramme | ||
| Område | Sak | Beregnet beløp |
| BFE | Ytterligere kostnader til drift innen barnevernet - tas i årsoppgjørsaken | 4500 |
| Barnehage felles | Ytterligere kostnader til tilskudd til private barnehager | 1600 |
| Matservice | Merkostnader som følge av midlertidig flytting av mottakskjøkken fra Åse Boas til produksjonskjøkkenet på Vatne - tas i årsoppgjørsaken | 500 |
| Sykehjem vest | Kjøp av vaskeritjenester for Åse Boas, i ombyggingsperiode - tas i årsoppgjørsaken | 1500 |
| Boligtjenesten | Redusert inntekt som følge av tomgangsleie, kommunale boliger - tas i årsoppgjørsaken | 3400 |
| EFF | Økte lønnskostnader til avlastere som går over på ny ansettelsesordning - tas i årsoppgjørsaken | 2000 |
| Legetjenester | Økte kostnader til fastlegetilskudd - tas i årsoppgjørsaken | 500 |
| Helse og velferd felles | Redusert refusjon for ressurskrevende brukere - tas i årsoppgjørsaken | 17000 |
| Innovasjon og digitalisering | Informasjonssikkerhet. Ved økt digitalisering/ effektivisering må informasjonssikkerhetsarbeidet styrkes for å minimalisere uønskede hendelser. Beregnet til om lag kr 300.000 i 2019. For senere år meldes prosjektet inn som behov i økonomiplanen. Endelige kostnader vurderes i årsopgjørssaken. |
300 |
| Park, idrett og vei (PIV) | Økte kostnader til vedlikehold av gravplasser, finansieres innenfor egen ramme eller av fond fra byutvikling og teknisk | 500 |
| Sandnes parkering | Reduserte inntekter som følge av stenging av Ruten parkering - tas innenfor egen ramme eller av eget fond | 1191 |
| Sum | 32991 | |
Informasjon om de enkelte budsjettjusteringene finnes i skjema 1B.
Sist oppdatert: 18.01.2023